為進一步提升內部審計人員業務能力和實踐水平,更好推動我市國有企業內部審計提質增效,9月27日,市審計局會同市國資委聯合組織開展一期國有企業內部審計實務培訓班。市國資委黨委委員、總會計師冼政文作開班動員講話,市審計局黨組成員、總審計師陳杏娟主持。市審計局、市國資委、各鎮街、市屬國有企業集團審計業務骨干共120人參加培訓。
會上,市國資委冼政文總會計師深入分析了當前我市國有企業內部審計面臨的形勢和挑戰,并立足新形勢新要求提出加強內部審計領導和完善管理體制機制、提高內部審計監督效能、壓實整改落實責任以及提升審計隊伍專業化、職業化水平等意見建議,并要求參加培訓人員提高認識、珍惜機會、學有所成、以學促干,更好發揮內部審計作用。
本次培訓班結合我市實際和學員需求,精心安排培訓課程,專門邀請省審計廳企業審計處湯婷同志授課,重點圍繞國有企業領導人員經濟責任審計、國有企業內部審計工作要求兩個方面,詳細解讀《省屬企業內審監督工作實施意見》,并選取具有代表性的案例進行講解分析,層次清晰,重點明確,具有很強的指導性、針對性和可操作性。同時,還邀請市審計局企業審計科科長曾令斌作題為《規范管理、加強監督,如何做好國企審計》的專題授課,針對國有企業審計應關注的重點和風險點,運用豐富翔實的案例進行精彩講解,內容貼近工作實際,“干貨”滿滿。
會后,市審計局陳杏娟總審計師強調,要嚴格落實單位主要負責人直接領導內部審計工作的要求,發揮內部審計離得近、看得清、反應快的優勢,全面強化內部審計質量控制,促進優化國有經濟產業布局,防止國有資產流失,切實提升內部審計層次和水平。