2021年,根據市委、市政府總體部署,設立新小欖鎮。在全鎮人民的共同努力下,我鎮經濟社會各項事業持續平穩健康發展。受當前經濟形勢、宏觀環境、行政管理體制變更以及財政數據核算統計口徑調整等多種因素疊加影響,我鎮本年度財政收支較年初預算發生了重大變化。按照預算法、預算法實施條例有關規定,結合鎮可用財力情況,本著“量力而行,保持收支平衡”的原則,在原小欖鎮、東升鎮年初預算合并基礎上,對財政收支增減變動事項進行調整。現將小欖鎮2021年預算調整情況報告如下:
一、一般公共預算調整情況
由于核算口徑調整稅收分成、上級補助收入減少0.58億元,收入無法達到預期相應調入資金減少1.74億元,再融資債券增加0.24億元,上年結余減少0.2億元等收入預計變化情況,一般公共預算總收入調減2.28億元;一般公共預算總支出由年初預算34.22億元調整為31.95億元,調減2.27億元;年終結轉結余減少0.01億元,調整后收支平衡。總支出預算主要有以下方面調整:
1.按照市政府關于落實過“緊日子”要求,壓減非剛性非急需支出。
2.進一步加強財政預算執行管理的有關文件精神,收回各預算單位執行率低、無法按原用途繼續使用以及預計年底前難以形成支出的資金。
二、政府性基金預算調整情況
由于政府性基金收入減少10.18億元,地方政府專項債券增加7.83億元,上年結余減少0.07億元等收入預計變化情況,政府性基金總收入調減2.42億元;政府性基金總支出由年初預算17.77億元調整為15.43億元,調減2.34億元;年終結轉結余減少0.08億元,調整后收支平衡。總支出預算主要有以下方面調整:
1.土地出讓收入減少相應安排支出減少5.52億元。
2.由于上級批復污水處理費收入安排的債券額度發生變化,相應支出減少0.25億元。
3.新增地方政府專項債券相應安排支出增加7.11億元。
4.由于收入無法達到預期,調出資金調減3.68億元。
三、財政專戶管理資金預算調整情況
由于核算口徑調整增加社保基金專戶資金和其他專戶資金補助收入0.56億元,上年結余增加0.54億元等收入預計變化情況,財政專戶總收入調增1.1億元;財政專戶總支出由年初預算0.6億元調整為1.71億元,調增1.11億元;年終結轉結余減少0.01億元,調整后收支平衡。總支出預算主要有以下方面調整:
1.社保基金專戶資金和其他專戶資金支出增加0.56億元。
2.調出資金調增0.55億元。