2023年,三角鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,依照全鎮總體工作部署,克服財政收支面臨的困難,強化財政監督管理,保障我鎮各項工作平穩運行。
一、2023年全鎮財政收支預算執行情況
(一)財政收入執行情況
2023年,全鎮實現地方財政預算總收入198248萬元,為鎮十七屆人大六次會議調整預算收入290749萬元的68.19%。
1.公共財政預算收入82480萬元,為調整預算收入105137萬元的78.45%。包括:稅收分成收入28316萬元、非稅收入21898萬元、上級補助收入28134萬元、地方政府一般債務轉貸收入2323萬元、調入資金1809萬元。
2.基金預算收入95441萬元,為調整預算151758萬元的62.89%。包括:國有土地使用權出讓金收入16096萬元、污水處理費收入1914萬元、其他基金收入46萬元、上級補助收入79萬元、債務轉貸收入77306萬元。
3.財政專戶管理資金收入20327萬元,為調整預算33854萬元的60.04%。
(二)財政支出執行情況
2023年,全鎮財政總支出196625萬元,為鎮十七屆人大六次會議調整預算支出290650萬元的67.65%。
1.公共財政預算支出82480萬元,為調整預算105096萬元的78.48%。其中主要包括:一般公共服務支出5055萬元、公共安全支出7819萬元、教育支出19265萬元、文化旅游體育與傳媒支出873萬元、社會保障和就業支出12040萬元、衛生健康支出5564萬元、節能環保支出1596萬元、城鄉社區支出5027萬元、農林水支出4874萬元、住房保障支出2891萬元、災害防治及應急管理支出1484萬元、上解支出15282萬元。
2.基金預算支出95441萬元,為調整預算151742萬元的62.9%。其中,城鄉社區支出10711萬元、社會保障和就業支出及其他支出62620萬元、上解支出1437萬元、調出資金20673萬元。
3.財政專戶管理資金支出18704萬元,為調整預算33812萬元的55.32%。
二、一般公共預算“三公”經費決算執行情況
2023年一般公共預算“三公”經費支出154.42萬元,比上年增加8.4萬元。其中:因公出國(境)支出3.6萬元,比上年增加3.6萬元,原因是根據經濟發展需要,招商引資活動增加導致因公出國(境)支出增加;公務用車購置及運行維護支出145.42萬元(公務用車購置費53.76萬元,公務用車運行維護費91.66萬元),比上年增加3.65萬元,原因之一是部分公務用車達到報廢年限,需購置新的公務用車,導致公務用車購置費同比增加12.71萬元,二是公務用車運行維護支出標準下調導致公務用車運行維護費同比減少9.06萬元;公務接待費支出5.39萬元,比上年增加1.14萬元,原因是根據經濟發展需要,招商引資活動增加導致公務接待費支出增加。
三、預算績效工作推進情況
我鎮認真貫徹落實上級部門關于財政預算績效管理工作的有關要求,深入開展預算績效管理工作。一是聚焦事前評估。對部分資金量較大、社會關注度較高、涉及經濟社會發展重要領域和關鍵環節的重大支出政策和項目組織開展重點事前預算績效評審,從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性等方面嚴格審核,從源頭上對項目資金進行管控,進一步提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。二是注重事中監控。我鎮對各預算單位開展2023年度財政支出項目績效目標運行監控工作,涉及項目績效監控818個,對項目預算執行進度與績效目標實現程度進行“雙監控”,切實提高了財政資源配置效率。三是深化績效評價。及時組織預算單位開展財政預算項目績效自評工作,結合預算單位自評情況,按一定比例抽取部分預算單位和項目,委托第三方機構開展核查工作。同時優先選取涉及“鎮十件民生實事”、公眾關注度高、覆蓋面廣、實施周期長、社會影響力大的重點項目及資金開展績效重點評價。根據績效評價報告提出的問題和建議,及時督促預算單位整改落實,加強績效評價結果應用,推進績效評價信息公開,落實績效評價結果與預算安排和政策調整“雙掛鉤”。