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橫欄鎮2024年上半年財政預算執行情況和2024年財政預算調整(草案)報告

信息來源:中山市橫欄鎮人民政府 發布日期:2024-08-23 分享:

各位代表:

受橫欄鎮人民政府的委托,我向大會報告橫欄鎮2024上半年財政預算執行情況和2024財政預算調整(草案),請予審議,并請各位列席人員提出意見。

今年以來,在鎮黨委、鎮政府的正確領導下,在鎮人大的監督下,鎮財政工作堅持穩字當頭、穩中求進,堅持兜牢兜實“三保”底線,為全鎮經濟社會高質量發展提供了重要支撐。

2024年上半年預算執行情況

一、一般公共預算

1.上級補助收入70559萬元,同比增長76%,完成年初預算的86%。其中稅收返還收入28229.02萬元(含預撥稅收分成17338萬元),同比增長99.89%,完成年初預算的128%,非稅返還收入35594.42萬元,同比上升314%,完成年初預算的78%,一般性轉移支付收入796萬元,完成年初預算的6%,專項轉移支付收入5939.56萬元。

2.地方政府一般債務轉貸收入253.67萬元。調入資金1966.64萬元。

3.一般公共預算支出32546.04萬元,同比下降8.41%,完成年初預算的31%

4.上解上級支出18485.58萬元。

5.一般公共預算結余26549.52萬元

二、政府性基金預算

上級補助收入(政府性基金)1012.78萬元,加債務轉貸收入6724萬元,加上年結余6685.78萬元,合計14422.56萬元;減政府性基金支出9571.74萬元,減上解支出1454.34萬元,2024年累計結轉結余3396.48萬元。

    三、上半年財政主要工作開展情況

(一)聚焦收入主業,多措并舉做好組織收入工作。一是堅持把組織收入工作放在財政工作的首要位置,大力提升稅收共治效能,加強稅收征管。上半年我鎮全口徑租賃稅收入5500萬元,在全市財政工作會議上,我鎮圍繞組織收入作經驗發言。二建立財經提振工作協調機制,通過定期調度把握財政運行態勢,統籌保障我鎮重大項目、重點領域,明確各部門責任,形成齊抓共管、協同推進的新機制。三是積極向上爭取各項補助資金、均衡性轉移支付資金,爭取暫緩結算預撥稅收返還和工改周轉金。成功爭取6257萬元專項債券資金,用于中江高速橫欄出入口立交化改造、農污治理、西部智能制造特色產業集群平臺等6個重點項目,有力保障重點基礎設施和民生項目財政投入。

全力兜牢“三保”底線保障正常運轉。投入11968.57萬元用于保障省定“三保”支出,其中保基本民生支出2159.93萬元,保工資9571.52萬元、保運轉支出237.12萬元,上半年“三保”支出進度為40.91%

民生保障水平持續提升。已投入8603.82萬元推動教育優質均衡發展,優化校園基礎設施建設,橫欄中學宿舍樓動工建設。投入3625.1萬元全面提升社會治安管理服務能力,深化平安橫欄建設。投入3478.41萬元支持醫療衛生服務能力提升,使群眾得到更多醫療衛生服務。投入2728.8萬元落實社會保障和就業支出,提升社會保障能力和水平。

穩步推進財政管理改革。一是強化“財為政服務”理念,出臺《橫欄鎮行政事業單位財務管理實施辦法》,完善行政事業單位內控操作規程,二是推進預算和績效管理一體化。三是加強會計信息質量和中介機構執業質量監督,成立中山市代理記賬行業協會橫欄聯絡處,促進行業健康發展。

面對收支矛盾日益突出,財政持續緊平衡的客觀實際,財政分局將嚴格按照上級的統一部署,謀劃好全局工作,努力完成全年預算目標任務。

2024年預算調整草案

    為適應2024年鎮政府工作任務調整,保持財政平穩運行,根據《預算法》有關預算調整的相關規定,現對我鎮2024年預算調整情況報告如下:

一、省財政廳下達我鎮2024年地方政府新增債券情況

新增地方政府專項債券收入4757萬元,調增新增政府專項債對應支出4757萬元,主要用于農村生活污水管網建設和道路建設

二、接受上級專項轉移支付的情況

上半年接收上級專項轉移支付收入5951.84萬元(含2362萬元公共服務專項轉移),增加一般公共預算支出3577.56萬元,增加政府性基金預算支出12.28萬元。

三、其他預算收支調整變動情況

(一)一般公共預算收支情況

本次預算調整將一般公共預算總收支從12.54億元調整為 13.87億元,增加1.33億元(含專項轉移支付),收支平衡。

調增預撥實現用于緩解財政壓力的稅收分成9229.02萬元,調增違法案件告破而實現的罰沒收入1260萬元。調減調入資金3350萬元(醫療收入調增850萬元,基金調入資金調減4200萬元)。

調減一般公共預算支出174.57萬元,因“三保”項目調整而使用的預留項目資金222.48萬元,專項上解支出9229.02萬元。

調增再融資一般債券收入253.67萬元。調增債務類上解支出(再融資一般債券還本)253.67萬元。

(二)政府性基金預算收支情況

本次預算調整將政府性基金預算總收支從6.21億元調整為 6.33億元,增加0.12億元(含新增專項債券和專項轉移支付),收支平衡。

調減無法實現的土地出讓收入4000萬元,調增新增專項債券對應的利息手續費支出200萬元,調減調出資金4200萬元。

調增再融資專項債券收入467萬元,調增債務類上解支出(再融資專項債券還本)467萬元。


附表1:橫欄鎮2024年度財政預算收入調整表

附表2:橫欄鎮2024年度財政預算支出調整表

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