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板芙鎮2023年上半年預算執行情況報告

信息來源:中山市財政局板芙分局 發布日期:2023-08-18 分享:

——2023年7月28日在板芙鎮第十七屆人民代表大會

第六次會議上

各位代表:

  我受鎮人民政府委托,向大會作板芙鎮2023年上半年預算執行情況報告,請予審議。

  一、2023年上半年預算執行情況

  2023年上半年,鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下,在鎮人大的監督支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,錨定高質量發展目標,認真履職盡責,競標爭先,扎實推進財政各項事業發展邁上新臺階。

  (一)2023年上半年一般公共預算收支情況

  1.一般公共預算總收入36188.15萬元,完成年初預算的47.87%,同比下降9.14%。

  (1)一般公共預算收入36363萬元,完成年初預算的227.73%,同比增長396.11%。其中:稅收分成收入9462.16萬元,完成年初預算的84.48%,同比增長62.78%;非稅收入26900.84萬元,完成年初預算的564.22%,同比增長1673.43%,主要由于增加停車泊位有償使用收入25011萬元。

  (2)上級補助收入11139.72萬元,完成年初預算的51.60%,同比下降28.9%。其中:稅收基數返還527萬元,均衡性轉移支付收入3995.70萬元,政策性轉移支付收入527.50萬元,專項轉移支付收入4577.52萬元,臨時救助資金1400萬元,其他一般性轉移支付收入112萬元。

  (3)調入資金-11314.57萬元,根據市財政局工作要求,收支結余部分統一通過調入資金科目調整,確保月末庫款資金結余應為零。

  2.一般公共預算總支出36188.15萬元,完成年初預算的47.87%,同比下降9.14%。

  (1)一般公共預算支出30627.23萬元,完成年初預算的51.82%,同比下降2.62%。

  (2)上解上級支出5560.92萬元,完成年初預算的33.75%,同比增長103.10%。

  (二)2023年上半年政府性基金預算收支情況

  1.政府性基金預算總收入40906.84萬元,完成年初預算的97.46%,同比增長123.73%。

  (1)政府性基金預算收入191.46萬元,完成年初預算的0.80%,同比下降96.61%。

  (2)上級補助收入933.38萬元,完成年初預算的1495.41%,同比增長1034.32%。

  (3)債務轉貸收入39755.40萬元,完成年初預算的221.73%,同比增長218.04%,主要由于今年上半年實現新增專項債券收入39140萬元,再融資債券收入615.40萬元。

  (4)調入資金26.60萬元。

  2.政府性基金預算總支出40906.84萬元,完成年初預算的97.46%,同比增長123.73%。

  (1)政府性基金預算支出38228.63萬元,完成年初預算的460.76%,同比增長1265.51%。

  (2)調出資金2000萬元,完成年初預算的6.33%,同比下降71.43%。

  (3)政府性基金上解支出678.21萬元,完成年初預算的32.58%,同比增長817.20%。

  (三)2023年上半年財政專戶預算收支情況

  財政專戶預算總收入3689.45萬元(含上年結余242.12萬元),財政專戶總支出2784.02萬元,結余905.43萬元。

  二、2023年上半年財政工作主要特點

  (一)多點發力挖潛增收,增強財政保障能力。一是落實財政收入組織措施,加速推進產業平臺建設,大力支持招商引資,涵養優質稅源,增強財政可持續增長后勁。二是主動對接上級部門,積極爭取上級資金支持,順利獲得均衡性轉移支付資金3450萬元、臨時救助資金1400萬元(實際獲批市臨時救助金額度5400萬元,沖減2022年應付未付臨時救助金4000萬元后實際撥付1400萬元)、直達資金1743.99萬元和專項債券資金39990萬元(含上級補助專項債券資金850萬元),有效緩解鎮財政壓力,助力鄉村振興、水體治理、城市更新等項目落地。三是深挖財政收入潛力,通過促進鎮公共資源盤活增效,成功以公共停車泊位項目為抓手,增創非稅收入2.5億元,果敢蹚出一條“資源變資產、資產換資金”的板芙特色發展道路。

  (二)厲行節約有保有壓,優化財政支出結構。一是堅持落實過“緊日子”要求,厲行節約辦一切事業,對非剛性、非重點支出可壓盡壓,特別是注重完善支出標準體系建設,持續壓減機關事業單位運行成本,強化“三公”經費管理。二是堅持量入為出,強化收支研判,對財政收支情況進行滾動分析,合理控制支出規模,維持財政收支緊平衡狀態,確保財政運行風險可控。三是兜牢“三保”底線,落實“三保”責任,堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序。上半年省定“三保”支出12014萬元,完成年初預算的50.57%。

  (三)聚焦重點精準發力,加大力度保障民生。一是投入20600萬元推進道路等基礎設施升級改造,疏通城鎮交通“大動脈”;投入7500萬元推進“工改”進程,將“富民興村強企”落到實處;投入7500萬元建設美麗鄉村,全方位提升鄉村環境,挖掘鄉村經濟,打造鄉村文化特色;投入3400萬元開展污水治理工作,全力打好水污染治理攻堅戰,優化提升鄉村風貌;投入850萬元改造老舊小區,致力改善民生福祉,提升群眾生活幸福感;投入140萬元建設改造領美幼兒園,大力推進教育擴容提質,促進學前教育優質均衡發展。二是投入17619萬元用于公共安全、教育、文化、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、交通運輸、住房保障等基本公共服務領域,占一般公共預算支出57.53%。持續完善社會保障,加大民生保障力度,促進科教文衛事業全面發展,社會基層治理更加完善,基本公共服務均等化水平進一步提高。

  三、2023年上半年財政預算執行主要問題

  雖然上半年我鎮超進度完成一般公共預算收入計劃,但是由于受經濟下行及減稅降費政策等因素影響,我鎮財政收入基礎依舊薄弱,上半年偶然性的“甘霖”難抵“久旱”的現實。加上“三保”支出保障任務加重,落實市、鎮重點民生事項以及推動上級各項改革措施所需經費開支持續增大,我鎮財政收支矛盾依然突出,收支平衡任務依然艱巨。

  四、下半年財政工作計劃

  (一)以穩收入為支撐,著力破解收支壓力。一是規范政府收入預算管理,持續落實各項減稅降費政策,加強對各項收入和影響收入因素的分析和研判。二是積極盤活閑置資產,拓寬收入來源渠道,培植新的收入增長點。三是督促職能部門依照法律法規及時、足額征收應征的預算收入。

  (二)以“緊日子”為基點,有保有壓節用裕民。一是優化支出結構,大力壓減無效、低效支出,騰出財力優先保障“三保”等重點支出。二是強化預算資金、債券資金和上級轉移支付資金的統籌銜接,切實用于保障和改善民生。三是將上級部署的重大政策安排和重點項目作為支出安排的首要任務,聚焦部門主責主業,集中投入辦好大事要事。

  各位代表,做好2023下半年財政工作任務依然艱巨、責任重大。我們將在鎮黨委、政府的正確領導下,在鎮人大監督指導和上級部門的關心支持下,不忘初心、牢記使命,接續奮斗、奮勇前行,為圓滿完成2023年財政工作各項目標任務而不懈奮斗。

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